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發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 02:19
內(nèi)部審計(jì)師是從事組織內(nèi)部審計(jì)工作的專(zhuān)業(yè)人員。他們的職責(zé)是通過(guò)獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢(xún)活動(dòng),評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。工作內(nèi)容包括審查財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)信息的準(zhǔn)確性和可靠性,評(píng)估內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性,檢測(cè)欺詐和違規(guī)行為,提出改進(jìn)建議以提高運(yùn)營(yíng)效率和效益等。例如,內(nèi)部審計(jì)師可能會(huì)審查公司的采購(gòu)流程,以確保采購(gòu)活動(dòng)符合規(guī)定并且成本合理;或者評(píng)估公司的信息系統(tǒng)安全控制,以防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。
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