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發(fā)布時間: 2025年05月21日 09:19
財(cái)務(wù)報(bào)告控制是指公司的董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層及全體員工實(shí)施的、旨在合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整而設(shè)計(jì)和運(yùn)行的內(nèi)部控制,以及用于保護(hù)資產(chǎn)安全的內(nèi)部控制中與財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)相關(guān)的控制。
財(cái)務(wù)報(bào)告控制的政策和程序包括有關(guān)記錄的保留;合理保證進(jìn)行必要的交易記錄,允許按照公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并保證發(fā)行人的收入和開支只按照管理層和董事會的適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行;以及就未經(jīng)授權(quán)收購、使用或處置發(fā)行人對財(cái)務(wù)報(bào)表可能有重大影響的資產(chǎn)的防止或及時檢測提供合理的保證。
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