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發(fā)布時間: 2025年04月23日 14:30
計算機(jī)舞弊審計的內(nèi)容主要包括:
1、對輸入類計算機(jī)舞弊內(nèi)容的審計:包含對系統(tǒng)的職責(zé)分工、接觸控制、操作權(quán)限控制、控制日志以及其他輸入控制等項目進(jìn)行審查。
2、對軟件類計算機(jī)舞弊內(nèi)容的審計:包含對部門之間的職責(zé)分離、系統(tǒng)的維護(hù)控制、系統(tǒng)的開發(fā)控制以及接觸控制等項目進(jìn)行審查。
3、對輸出類計算機(jī)舞弊內(nèi)容的審計:包含對系統(tǒng)的接觸控制、輸出控制、傳輸控制以及操作員的身份及權(quán)限控制等項目進(jìn)行審查。
4、對接觸類計算機(jī)舞弊內(nèi)容的審計:包含對系統(tǒng)的處理程序以及病毒控制等項目進(jìn)行審查。
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