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內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是由管理層和治理層決定的,主要是評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。

內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容具體如下:

1、對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督,對(duì)內(nèi)部的控制提出改進(jìn)建議。

2、對(duì)財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營信息的檢查,對(duì)確認(rèn)和計(jì)量經(jīng)營信息的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和測(cè)試。

3、對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的評(píng)價(jià),對(duì)單位經(jīng)營活動(dòng)的效率效果評(píng)價(jià)。

4、對(duì)遵守法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià),對(duì)被審計(jì)單位遵守法紀(jì)情況評(píng)價(jià)。

5、風(fēng)險(xiǎn)管理,有助于識(shí)別和評(píng)估其面臨的重大風(fēng)險(xiǎn),并改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)。

6、治理,評(píng)估被審計(jì)單位的治理過程。

溫馨提示:
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