財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)觀察
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發(fā)布時(shí)間: 2025年04月20日 04:55
公司治理審計(jì)是組織內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn),獨(dú)立、客觀地對(duì)本組織公司治理環(huán)境、狀況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢,提出改善公司治理的意見或建議的行為。公司治理審計(jì)的主要目的是幫助組織提高公司治理能力,改善公司治理狀況,合理地保證組織經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),從而促進(jìn)組織價(jià)值的增加。
開展公司治理審計(jì),有利于維護(hù)利害相關(guān)人的利益,健全公司經(jīng)營管理基礎(chǔ),提高公司信用,改善經(jīng)營管理組織,促進(jìn)提高經(jīng)營績(jī)效。
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