學(xué)會(huì)計(jì)有方法
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發(fā)布時(shí)間: 2025年05月22日 07:11
審計(jì)委員會(huì)制度是通過(guò)在公司建立審計(jì)委員會(huì),從公司董事會(huì)內(nèi)部對(duì)公司的信息披露、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、內(nèi)部審計(jì)及外部獨(dú)立審計(jì)建立起的一項(xiàng)用于控制和監(jiān)督的職能機(jī)制,是西方企業(yè)普遍建立的一種內(nèi)部控制制度和健全公司治理結(jié)構(gòu)的途徑,同時(shí)也是作為聯(lián)結(jié)董事會(huì)與國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的核心理論。
通過(guò)應(yīng)用審計(jì)委員會(huì)制度,有利于推動(dòng)審計(jì)機(jī)構(gòu)和組織的發(fā)展,促進(jìn)國(guó)家審計(jì)工作管理的完善,從而有助于提高國(guó)家內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)工作的施行水平。
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