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發(fā)布時間: 2025年05月22日 17:03
控制測試的內(nèi)容主要包括控制設(shè)計測試和控制執(zhí)行測試兩方面,具體如下:
1、控制設(shè)計測試是對被審計單位的內(nèi)部控制政策和程序的設(shè)計是否適當(dāng)而進行的審計程序,主要目的是確定被審計單位的內(nèi)部控制是否能夠防止和發(fā)現(xiàn)特定財務(wù)報表認定的重大錯報或漏報。
2、控制執(zhí)行測試是針對被審計單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性進行測試。如果被審計單位的控制政策和程序未能發(fā)揮其應(yīng)有的作用,即使設(shè)計得再完整,也不能減少財務(wù)報表中出現(xiàn)重大錯報或漏報的風(fēng)險。
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