會計說
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發(fā)布時間: 2025年04月22日 01:05
內部控制測評是審計人員通過調查了解被審計單位內部控制的設置和運行情況,并進行相關測試后對內部控制的健全性、合理性和有效性作出評價,以確定是否依賴內部控制和實質性測試性質、范圍、時間等因素的審計活動。內部控制測評的內容包括審查內部控制的恰當程度、評價內部控制的有效性以及評價內部控制的健全性,其目的在于確定現(xiàn)有的內部控制是否能夠提供恰當的保證以及確定現(xiàn)有的內部控制是否能夠按預期發(fā)揮作用,同時也確定內部控制的目標是否已經實現(xiàn)。
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