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發(fā)布時間: 2025年04月21日 02:15
內(nèi)部控制評審是指審計人員對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性和風(fēng)險水平進(jìn)行評審的過程,內(nèi)部控制評審主要用于決定對被審計單位的信賴程度,然后確定采用抽查或者是詳細(xì)審查的方式以抽取樣本的規(guī)模和數(shù)量。內(nèi)部控制評審的內(nèi)容主要包括評審內(nèi)部控制的健全性、評審內(nèi)部控制制度的有效性、評審內(nèi)部控制制度的風(fēng)險水平以及內(nèi)部控制的可信賴程度。
通過實施內(nèi)部控制評審,有利于確保審計工作結(jié)果的真實性以及可靠性,對審計管理工作進(jìn)行完善,從而提高審計工作結(jié)果的質(zhì)量。
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