學(xué)會(huì)計(jì)有方法
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發(fā)布時(shí)間: 2025年05月18日 12:32
內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)在企業(yè)管理中的作用主要包括:
1、內(nèi)部審計(jì)的制約和預(yù)防性作用,有利于揭示被審計(jì)單位的違法亂紀(jì)行為,維護(hù)被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)秩序,同時(shí)也可以有效地保障被審計(jì)單位資產(chǎn)的安全性以及完整性。
2、促進(jìn)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理工作的改善并提高其經(jīng)濟(jì)效益。
內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)是由企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員依照國(guó)家的法律法規(guī)以及企業(yè)的管理制度對(duì)企業(yè)及所屬單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算等工作的合法性、合規(guī)性、相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性以及財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、正確性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。
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