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發(fā)布時(shí)間: 2025年05月19日 17:29
內(nèi)部控制審計(jì)的具體目標(biāo)是檢查并評(píng)價(jià)內(nèi)部控制能否確保資產(chǎn)、資金的安全,即是檢查并評(píng)價(jià)內(nèi)部控制能否保障資產(chǎn)、資金的存在、完整、為企業(yè)所有、金額正確、并處于增值狀態(tài)。
內(nèi)部控制審計(jì)與普通的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)不同,財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)直接評(píng)價(jià)的是資產(chǎn)、資金本身的安全狀態(tài),主要評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表所反映的存量資產(chǎn)、資金的“靜的安全”;而內(nèi)部控制審計(jì)直接評(píng)價(jià)的是內(nèi)部控制能否保障資產(chǎn)、資金的安全,同時(shí)保障著資產(chǎn)、資金“靜的安全”和“動(dòng)的安全”。
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